|
|
Faktúra |
1/2026/086
|
Microsoft
|
0,00 |
s DPH |
E0100YVVGA
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Microsoft |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/088
|
Dodávka plynu
|
4 446,07 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
SBA - B&T GRUP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/089
|
Dodávka elektriny
|
86,00 |
s DPH |
Rozpis platieb
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. - MŠ Malá 6 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava - Malá 6 |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/083
|
Poskytovanie poradenstva pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
2026005
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Marcel Kačák |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/082
|
Spracovanie programov ekonomickej a informačnej agendy
|
190,29 |
s DPH |
2603003
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
TRIMEL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/080
|
Obsluha a dozor v tepelno-technických zariadeniach
|
600,00 |
s DPH |
06032026
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Ing. Juraj Hargaš |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/079
|
Bezpečnostno-informačné služby
|
178,35 |
s DPH |
2026120
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Safety@Work s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/081
|
Káva, mlieko
|
99,11 |
s DPH |
PT/FA/260310063
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
Objednávka |
4-2026
|
Káva, mlieko
|
99,11 |
s DPH |
|
PTFA260310063
|
03.03.2026 |
|
|
|
TRIPSY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/076
|
Tlačiareň
|
313,83 |
s DPH |
2250072831
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/077
|
Tlačiareň
|
921,33 |
s DPH |
2250072898
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/078
|
Tlačiareň
|
23,58 |
s DPH |
2250072964
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/074
|
Dodávka vody
|
578,68 |
s DPH |
4261049240
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
BVS, a.s. Brnianska 47 |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/075
|
Tlačiareň
|
3,30 |
s DPH |
2250072971
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/073
|
Servis na zariadení
|
171,28 |
s DPH |
202603000075
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/071
|
Poplatky za elektronickú nástenku
|
133,50 |
s DPH |
20260110
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
eSoft services s r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/072
|
Servisné služby
|
1 107,00 |
s DPH |
26020002
|
|
25.02.2026 |
|
|
|
R.P.S. Services spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/069
|
Zber komunálneho odpadu
|
958,82 |
s DPH |
rozpis platieb
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/070
|
Oprava a montáž žalúzii
|
865,92 |
s DPH |
3202602017
|
|
24.02.2026 |
|
|
|
HASKU servis, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026/068
|
Tlačiareň
|
120,13 |
s DPH |
2250071106
|
|
23.02.2026 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Dubová, 811 04 Bratislava |
Mgr. Eva Dubeňová |
riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |